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2010-03-22 網易科技報道
中國電信周一公布,2009年凈利潤較上年大幅增長,因2008年業績受到一大筆與小靈通業務相關的資產減值支出拖累。
網易科技訊 3月22日消息,中國電信今天公布2009年度業績。報告顯示,中國電信2009年經營收入為人民幣2,093.70億元。扣除初裝費因素的影響后,經營收入為人民幣2,082.19億元,同比增長12.9%。
2009年度凈利潤為144.2億元人民幣,較08年同期的7.32億元增長15.31倍,但扣除一次性初裝費收入攤銷等因素后,其凈利潤則同比下跌33.9%,至132.7億元。
中國電信2008年凈利潤受到一筆價值人民幣241.7億元的減值支出拖累,凈利同比下滑96%,至僅8.86億元人民幣,單是2008年第四季便虧損逾160億元,該筆支出涉及與小靈通相關的財產、工廠和設備。
運營數據方面:固定電話用戶數為1.89億戶,凈減少1,979萬戶,比上年下降9.5%;有線寬頻用戶數達到5,346萬戶,凈增919萬戶,比上年增長20.8%;移動用戶數達到5,609萬戶,凈增2,818萬戶,比上年增長101.0%。
以下為中國電信2009年度業績報告摘要:
董事長報告書
「2009年是中國電信發展歷史上具有里程碑意義的一年。在順利完成重組收購及獲得了3G 業務牌照的基礎上,我們積極克服國際金融危機和市場競爭日趨激烈的不利影響,抓住機遇,奮發進取,深化轉型,繼續推進聚焦客戶的信息化創新戰略,立足於綜合資源優勢,積極轉變發展方式,堅持差異化的發展策略,成功實現了全業務經營的良好開局,為公司可持續健康發展和價值提升奠定了堅實的基礎。」
經營業績
2009年公司經營按計劃穩步推進,經營收入為人民幣2,093.70億元。扣除初裝費因素的影響后,經營收入為人民幣2,082.19億元,同比增長12.9%。
其中移動業務收入為人民幣356.20億元,呈逐季快速增長趨勢,有線寬頻接入和固網增值及綜合信息服務業務增長良好,收入分別為人民幣470.61億元和人民幣279.83億元,同比增長分別為17.1% 和9.3%,公司整體業務結構得到優化;滿足社會信息化需求的非語音業務增長顯著,占不含初裝費經營收入的比例為52.7%,戰略轉型取得新的進展;
EBITDA1為人民幣821.33億元,EBITDA率為39.4%;
凈利潤為人民幣132.71億元,同比下降33.9%,每股基本凈利潤為人民幣0.16元;公司資本開支為人民幣380.42億元,同比下降21.4%;自由現金流4為人民幣311.59億元。
公司認為,加大資源投入推動全業務快速規模化發展已取得顯著成效,並且隨著全業務運營進一步推進,公司將突破利潤下滑拐點,促進企業價值創造能力的穩步提升。
董事會在充分考慮股東回報、公司現金流水平以及公司未來發展資金需求后,決定向股東大會建議按照相當於每股0.085港元的標準宣派2009年度股息,保持派息水平與2008年度相同。
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
概要
2009年,本集團的經營收入為人民幣2,093.70億元,較2008年增長12.2%1;
經營費用為人民幣1,867.12億元,較2008年增長2.9%;
本公司股東應占利潤為人民幣144.22億元,每股基本凈利潤為人民幣0.18元;
EBITDA2為人民幣832.84億元,EBITDA率為39.8%。
若扣除一次性初裝費收入攤銷額因素后,本集團2009年的經營收入為人民幣2,082.19億元,較2008年增長12.9%;
本公司股東應占利潤為人民幣132.71億元,較2008年下降33.9%3,每股基本凈利潤為人民幣0.16元;EBITDA為人民幣821.33億元,EBITDA率為39.4%。
經營收入
2009年,本集團積極應對國際金融危機和日趨激烈的市場競爭環境,繼續堅持客戶品牌經營,大力推進轉型業務,全業務經營開局良好。2009年經營收入為人民幣2,093.70億元,較2008年增長12.2%。
若扣除一次性初裝費收入的攤銷額人民幣11.51億元,2009年經營收入為人民幣2,082.19億元,較2008年增長12.9%。其中:移動業務收入為人民幣356.20億元(包括移動語音收入人民幣200.27億元,移動互聯網接入、增值及綜合信息應用服務和網元出租收入人民幣99.76億元,移動其他業務收入人民幣56.17億元),保持了較好增長勢頭。
固網非語音收入占扣除一次性初裝費收入攤銷額后固網收入的比重逐年提高,2009年達到54.6%,比2008年提高8.6個百分點。固網非語音業務的持續發展,使本集團收入結構更加優化,進一步降低公司過於依賴傳統業務的風險,提高本集團應對風險的能力。
固網語音
2009年,固網語音業務收入為人民幣784.32億元,較2008年的人民幣962.58億元下降18.5%,占經營收入的比重為37.5%。固網語音業務收入持續下滑,主要原因是國際金融危機導致通信需求放緩,以及移動業務及VOIP 等新的通訊方式對固網語音的分流持續加劇。
移動語音
2009年,移動語音收入為人民幣200.27億元,占經營收入的比重為9.6%。全業務經營后,移動業務發展勢頭良好,成為驅動收入增長的主要因素之一。
互聯網
2009年,互聯網接入業務收入為人民幣515.67億元,較2008年的人民幣407.27億元增長26.6%,占經營收入的比重為24.6%。本集團通過融合發展的方式,寬頻用戶規模不斷擴大,帶動了互聯網接入業務收入的持續快速增長。截至2009年底,本集團有線寬頻用戶達到5,346萬戶,較2008年底增加919萬戶,增長20.8%。有線寬頻用戶2009年的ARPU 為人民幣80.3元。移動互聯網接入收入為人民幣37.60億元。
增值服務
2009年,增值服務收入為人民幣215.33億元,較2008年的人民幣162.53億元增長32.5%,占經營收入的比重為10.3%。增長主要得益於移動增值服務、固網增值服務中IDC 業務的高速發展。移動增值服務收入為人民幣56.02億元。
綜合信息應用服務
2009年,綜合信息應用服務收入為人民幣126.59億元,較2008年的人民幣108.03億元增長17.2%,占經營收入的比重為6.0%。增長主要得益於IT 服務及應用、號百信息服務、互聯星空等業務的快速發展。移動綜合信息應用服務收入為人民幣6.07億元。
基礎數據及網元出租
2009年,基礎數據及網元出租業務收入為人民幣114.99億元,較2008年的人民幣102.31億元增長12.4%,占經營收入的比重為5.5%。增長原因是非運營商客戶對網路資源的需求增加,使得出租電路收入、IP-VPN 業務收入增長較快。
其他
2009年,其他業務收入為人民幣125.02億元,較2008年的人民幣62.80億元增長99.1%,占經營收入的比重為6.0%。增長主要來自於移動終端設備的銷售收入。移動其他業務收入為人民幣56.17億元。
一次性初裝費收入
一次性初裝費收入是用戶初次使用本集團固定電話服務時繳納的初始連接費的攤銷額。本集團對向用戶收取的初裝費按預計的十年服務期限攤銷。自2001年7月起,本集團對新客戶不再收取初裝費。 2009年攤銷的初裝費收入為人民幣11.51億元,較2008年的人民幣20.22億元下降43.1%。一次性初裝費收入攤銷截止期為2011年7月。 2010年、2011年各年度應攤銷的初裝費收入分別為人民幣4.97億元、人民幣0.98億元。
經營費用
本集團2009年的經營費用為人民幣1,867.12億元,較2008年增長了2.9%,經營費用占經營收入的比重由2008年的97.2% 降低到89.2%。本集團嚴格管控成本,持續優化成本結構,適度加大對移動業務和轉型業務投入,全力支撐全業務經營,為未來持續健康發展奠定堅實基礎。
折舊及攤銷
2009年,折舊及攤銷為人民幣522.43億元,較2008年的人民幣538.80億元下降了3.0%,占經營收入的比重為25.0%。下降的原因是2008年小靈通資產減值以及本集團削減資本支出。
網路運營及支撐成本
2009年,網路運營及支撐成本為人民幣429.03億元,較2008年的人民幣360.96億元增長18.9%,占經營收入的比重為20.5%。增長的原因是CDMA網路容量租賃費的增加以及本集團加大對轉型業務的投入。 2009年CDMA網路容量租賃費為人民幣83.83億元。
銷售、一般及管理費用
2009年,銷售、一般及管理費用為人民幣405.07億元,較2008年的人民幣275.01億元增長47.3%,占經營收入的比重為19.3%。增長的主要原因是為保障移動業務快速規模發展,增加相應資源投入。
人工成本
2009年,人工成本為人民幣328.57億元,較2008年的人民幣289.46億元增長13.5%,占經營收入的比重為15.7%。增長的主要原因是2009年人工成本包含聯通轉職人員全年數據(2008年僅為第四季度數據),以及本集團根據全業務經營需要加強了對移動通信、IP、IT、信息經營等人才的引進力度。
其他經營費用
2009年,其他經營費用為人民幣174.49億元,較2008年的人民幣107.94億元增長61.7%,占經營收入的比重為8.3%。增長的主要原因是移動網間結算支出和移動終端設備銷售支出的增加。 2009年移動網間結算支出為人民幣34.67億元,移動終端設備銷售支出為人民幣49.80億元。
物業、廠房及設備的減值損失
2009年,物業、廠房及設備的減值損失為人民幣7.53億元,主要因為數字數據(DDN)業務客戶需求下降,以及DDN技術逐步被其他技術所替代,導致這些資產產生的收入有較大幅度降低,本集團對相關資產確認了資產減值損失。 2008年,本集團對小靈通資產確認了人民幣239.54億元的資產減值損失。
財務成本凈額
2009年,本集團財務成本凈額為人民幣43.75億元,較2008年的人民幣50.76億元下降了13.8%,其中凈利息支出減少人民幣6.12億元。減少的原因是2008年底中國人民銀行降息及2008年本集團低成本融資的效益在2009年得以體現;同時本集團通過加大資金集中管理力度,優化融資方式,減少了財務成本。 2009年匯兌凈收益為人民幣0.67億元,2008年為匯兌凈損失人民幣1.70億元,匯兌凈損益變動主要是人民幣對日元匯率升值所致。
盈利水平
所得稅
本集團的法定所得稅率為25%。 2009年,本集團所得稅費用為人民幣45.49億元,實際稅率為23.7%。本集團實際稅率與法定稅率間存在差距,主要是因為本集團一次性初裝費收入免征所得稅及部份處於經濟特區的分公司及西部分公司享受所得稅率20%或15%的優惠政策。
本公司股東應占利潤
2009年,本公司股東應占利潤為人民幣144.22億元,較2008年的人民幣8.84億元增加人民幣135.38億元。若扣除一次性初裝費收入的攤銷額因素,本公司股東應占利潤為人民幣132.71億元,較2008年的人民幣200.66億元(剔除小靈通資產減值稅後影響人民幣183.66億元、自然災害稅後影響人民幣28.38億元等一次性因素后)下降33.9%。
資本支出及現金流量
資本支出
2009年,本集團繼續實施審慎的資本支出政策,資本支出為人民幣380.42億元,較2008年的人民幣484.10億元下降21.4%。
現金流量
2009年,本集團的凈現金流入為人民幣69.40億元,2008年的凈現金流入為人民幣65.22億元。
2009年,經營活動產生的凈現金流入為人民幣749.88億元,較2008年的人民幣767.56億元減少人民幣17.68億元。
2009年,投資活動所用的凈現金流出為人民幣432.55億元,較2008年的人民幣758.19億元減少人民幣325.64億元。凈現金流出減少的主要原因是本集團2009年減少資本支出以及2008年支付了收購中國聯通CDMA業務的大部份款項。
2009年,融資活動所用的凈現金流出為人民幣247.93億元,而2008年為凈現金流入人民幣55.85億元。凈現金流出較2008年增加主要是因為本集團償還中國電信集團以前年度收購
遞延對價剩餘款項人民幣151.50億元以及償還短期融資券人民幣100.00億元。
營運資金
2009年底,本集團的營運資金(即總流動資產減總流動負債)為短缺人民幣825.45億元,較2008年短缺人民幣1,212.91億元減少人民幣387.46億元,短缺減少的主要原因是本集團發行了中期票據人民幣300.00億元,同時償還了短期融資券等短期債務。
2009年底,本集團擁有的現金及現金等價物為人民幣348.04億元,其中人民幣現金及現金等價物佔94.7%(2008年:94.2%)。
資產負債情況
2009年,本集團繼續保持了穩健的資本結構。截止2009年底,本集團的總資產由2008年底的人民幣4,403.37億元減少至人民幣4,265.20億元;總債務由2008年底的人民幣1,232.79億元減少至人民幣1,059.23億元。總債務對總資產的比例由2008年底的28.0% 降低到2009年底的24.8%。
(本文來源:網易科技報道 ) |
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